送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-12-24 11:24

收到发票后编制如下两笔分录: 
1、借;银行存款  1000 
贷;库存商品  1000 
2、借;库存商品  1000 
贷; 银行存款  1000

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相关问题讨论
您好 这样账务处理正确
2019-04-17 09:28:04
一般情况,发票没收到,暂估入库的话,是不暂估进项税的,借:库存商品贷:应付账款—暂估应付款-**公司 结转成本,借:主营业务成本贷:库存商品 下月专票开来后,冲减暂估内容,借:库存商品 负数 贷:应付账款—暂估应付款-**公司 负数 然后,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款-**公司 贷:银行存款
2018-12-29 15:42:16
借库存商品 应交税费_应交增值税(进项税) 贷:应付账款 结转: 借:主营业务成本 贷:库存商品 销售 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税(销项税 ) 资金流入 借:银行存款 贷:应收账款 资金流出 借:应付账款 贷:银行存款
2020-11-16 15:04:09
您好,这个是没错的哈,没错
2023-04-01 10:44:46
同学你好!结转成本的话  这个附出库单的哦
2021-02-25 19:01:03
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