老师我咨询一下,公司2024年12月签了两个项目需要 问
同学,你好 可以暂估费用的 答
请问老师,公司劳务派遣食堂人员,保洁,收到发票计入 问
你好,进入到管理费用,福利费里面就行 答
老师我2024年收到张运输发票,成本我不想下,我2025 问
你好可以的,操作没问题。 答
老师,餐费补贴作为工资还是福利费?有文件规定没有? 问
您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,有个税申报问题请教? 问
你好,请问你的具体问题是什么 答
我收到钱,写的贷:应收账款 借:银行存款 卖出商品时借:应收账款 贷:库存商品 那结转成本时借:主营业务成本 贷:库存商品 是这样吗?老师
答: 你好,卖出商品应当是 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 其他地方是正确的
做内账,本月入账时,已知购入商品成本25627元,销售商品总额33693.5元,银行收到回款804。(不计税费)以下哪组分录是正确的用法?为什么?第一组:一、 采购时借:库存商品贷:应付账款(或银行存款、或库存现金 )二、销售时借:应收账款贷:主营业务收入三、同时结转销售的成本借:主营业务成本贷:库存商品四、收款借:库存现金(或银行存款)贷:应收账款第二组分录:购入商品成本:借:主营业务成本贷:库存商品销售商品:借:应收账款贷:主营业务收入银行收到回款:借:银行
答: 你好!第一个更好一点。因为成本是跟收入对应的,先有收入才有对应的成本。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,按照您的答复,收到供应商铺货商品时借:库存商品 贷:营业外收入拿给下面客户铺货时借:应收账款 贷:主营业务收入收到钱时借:现金/银行 贷:应收账款最后结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品老师对吗?
答: 对的
懂你~ 追问
2018-04-10 08:58
邹老师 解答
2018-04-10 08:59
懂你~ 追问
2018-04-10 09:29
邹老师 解答
2018-04-10 09:30
懂你~ 追问
2018-04-10 10:14
邹老师 解答
2018-04-10 10:14