送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-24 15:21

需要对方开发票给你做费用   做预付账款  不应该一直挂在其他应收款

王青梅 追问

2018-12-24 15:22

老师,费用需要按月分摊吗?

meizi老师 解答

2018-12-24 15:23

你好 是的  按月来分摊 走预付账款

王青梅 追问

2018-12-24 15:26

收到发票后借预付账款,贷其他应收款,分摊时借费用,贷预付账款,对吗,老师?

王青梅 追问

2018-12-24 15:27

还是先调一笔分录,把其他应收调到预付账款里?

meizi老师 解答

2018-12-24 15:28

你好  你可以把之前的红冲了 挂借方预付账款贷方银行 按期分摊 借方费用贷方预付账款 这样做  本来就发生了业务了不是其他应收款

王青梅 追问

2018-12-24 15:30

谢谢老师。

meizi老师 解答

2018-12-24 15:33

好的 不客气的  满意请给予评价

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