租用办工室,第三季度通过对公账户缴纳房租15171元已入账做分录借 管理费用-房屋租赁费 15171 贷 银行存款 15171,其余均由老板私户缴纳,现收到全年房租发票60684元如何做分录处理
兔子先森
于2018-12-24 15:24 发布 828次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-12-24 15:26
老板支付的,只能确认其他应付款—老板
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老板支付的,只能确认其他应付款—老板
2018-12-24 15:26:44
付款时,做应付账款,收到发票时计入管理费用。如果是你这样做的分录,冲销后,再按发票入账
2019-10-09 15:11:00
借;待摊费用 贷;银行存款
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2016-08-23 15:59:56
这个可以先计入到预付账款,然后按月摊销
2022-04-02 10:32:31
是的,支付上一年的办公室房租,分录是借:管理费用——租赁费,贷:银行存款。
2023-03-20 19:04:21
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2018-12-24 15:33
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2018-12-24 15:36