- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-10-09 15:11
付款时,做应付账款,收到发票时计入管理费用。如果是你这样做的分录,冲销后,再按发票入账
相关问题讨论
你好,借其他应付款,借管理费用,负数
借管理费用贷其他应付款。
2021-12-10 15:48:02
你好 先冲 借以前年度损益调整负数 贷银行存款 负数 借预付账款带银行存款那你就做 借以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款 预付账款 结转以前年度损益调整到未分配利润
2019-06-13 14:03:44
你好,付房租的时候应当是 借;预付账款 贷;银行存款
2016-10-18 11:34:11
你好,是的,
借,管理费用
贷,银行存款
因没有发票,这部分费用在汇算时需要调增。
2020-06-01 15:09:30
付款时,做应付账款,收到发票时计入管理费用。如果是你这样做的分录,冲销后,再按发票入账
2019-10-09 15:11:00
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xl蔓 追问
2019-10-09 15:13
江老师 解答
2019-10-09 15:14