送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-12-25 13:08

你好,这部分成本对应的收入还没确定是吧,可以先做劳务成本,等着收入确认了把它结转到主营业务成本

雨夜葬花魂 追问

2018-12-25 13:14

老师,做账的会计是这样说的

雨夜葬花魂 追问

2018-12-25 13:15

老师,做账的会计是这样说的

郭老师 解答

2018-12-25 13:17

你好,正在接单的不可以吗?只不过没有完工,正在做着的,可以不用确认收入的

雨夜葬花魂 追问

2018-12-27 08:34

老师,做账的会计说没有发票,一般税务局是不认的

雨夜葬花魂 追问

2018-12-27 08:38

有些老师说可以算做劳务报酬,老师可以吗?

郭老师 解答

2018-12-27 09:06

你好,没有发票汇算清缴调增,只要你实际业务可以做

郭老师 解答

2018-12-27 09:06

你好,没有发票汇算清缴调增,只要你实际业务可以做

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相关问题讨论
你好,这部分成本对应的收入还没确定是吧,可以先做劳务成本,等着收入确认了把它结转到主营业务成本
2018-12-25 13:08:29
您好!销售:确认收入账务处理: 借:银行存款/应收账款 贷:主要业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2021-06-09 23:39:56
你好,这个看个人擅长,老师认为代理记账有前途。
2021-12-26 15:10:38
你好,这就是销售的问题了,和客户搞好关系 。多为客服着想,做好账 ,做好税务筹划等,销售这方面我不专业,只是个人的一点建义。
2019-12-02 22:31:52
同学你好,你是被代理方 可以做 借:入管理费用——代理记账服务费 应交税费-应交增值税-进项税(如果是一般纳税人,收到专票这样做,如果是小规模纳税或这是普票这增值税也记到管理费用里去) 贷:银行存款 或预付账款(如果金额比较大,先做预付账款,后面再每期摊销)
2021-06-14 07:34:21
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