出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

之前有一笔分录做错了,客户定金做内帐我直接确定收入了,现在要把钱退给客户,要怎么样做分录呢?
答: 借:主营业务收入 贷:银行存款
老师,请问,我之前有一张单据做错了,收客户定金,做内帐,直接确认收入了,后来定金退会给客户了,当是是这样的,借:银行存款,贷:主营业务收入,我现在要怎么样弄呢
答: 同学 你好 借:银行存款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问之前收了客户的钱做了预收账款,然后现在客户现在不做了,我们退回客户部分钱。这样怎样做会计分录?
答: 你好,之前收了客户的钱做了预收账款,然后现在客户现在不做了,我们退回客户部分钱,账务处理是 借:预收账款,贷:银行存款


Double No 追问
2018-12-25 16:06
bamboo老师 解答
2018-12-25 16:08
Double No 追问
2018-12-25 16:13
bamboo老师 解答
2018-12-25 16:13