- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-12-26 09:34
找出之前月份的报表和你实际上的核对下
相关问题讨论
你好,因为是上期产生的。是该以前期间承担的呢
2021-12-13 20:14:46
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
你好,是的,你的理解正确。
2018-02-09 08:31:30
您好,预缴税额需要先填写《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》,该表其中第4列本期实际抵减税额,应小于等于当期申报表主表第24栏应纳税额合计,本期实际抵减税额同时会在在申报表主表第28栏①分次预缴税额栏次反映,如果当期预缴税额比较多,预缴税额大于应缴税额,当期不足抵减的部分应填入《税额抵减情况表》第5列期末余额栏次,即当期应抵减税额大于应纳税额时,可以结转下期抵减。
所以您多预缴的增值税会体现在《增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)》第5列期末余额栏次,下期可以用来抵扣。
为您提供解答
2019-02-20 18:58:07
将相关图片截出来,我帮助解决一下
2017-07-14 22:26:20
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