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叶子
于2018-12-26 09:35 发布 4508次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2018-12-26 09:41
借:库存商品 -暂估 红字 贷:应付账款 红字 发票到了按发票正确数字做账就可以
叶子 追问
2018-12-26 12:31
暂估入库时: 借:库存商品 贷:应付账款 结转成本是时: 借:主营业务成本 贷:库存商品 下个月发票回来时: 分录怎么做呀?还有应交税费(增值税进项税)怎么做呀?
暖暖老师 解答
2018-12-26 12:36
有了发票 借:库存商品 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2018-12-26 12:41
借:库存商品 -暂估 红字 贷:应付账款 红字 请问:这个分录的摘要怎么写呀?
2018-12-26 13:02
暂估入账既可以了
2018-12-27 11:08
请问:月底结转成本按暂估的金额结转吗? 还是可以到下个月再结转成本呀?
2018-12-27 11:09
按成本暂估先结转了
2018-12-27 11:11
那后面需要调整吗?
2018-12-27 11:14
后边离了发票就调整过来了
2018-12-28 08:54
请问:后面需要怎么调整呀? 如果实际跟预估的金额一样,就不需要调整了!是哪?(结转成本的会计分录)
2018-12-28 09:00
是的,不需要调整了!金额在成本结转时自动调整
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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2018-12-28 08:54
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2018-12-28 09:00