发票下个月才能回来,回来了做借:库存商品,贷:库存商品_暂估,库存商品数量就多出来了,而且成本已经结转在没发票的那个月了。这个分录怎么做呢
小优雅
于2017-10-12 11:06 发布 702次浏览

- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

本月发票来时,就是冲销上月的凭证,再按正确的发票金额进行入账处理
2017-10-12 11:08:51

你好!暂估的按原红冲,发票据实入账。
2017-10-12 10:56:24

暂估入库
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
2024-06-26 15:05:28

说明结转发出商品的成本结转多了,也需要将结转发出商品的分录,重新冲销后,按正确数做一下
2017-07-10 15:07:51

你好
借;应付账款——暂估10万,贷;库存商品10万
借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
借;库存商品,贷;主营业务成本(这个是对之前多结转的成本做红冲 )
2020-05-28 14:29:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息