送心意

宁静老师

职称中级会计师,税务师

2018-12-27 09:43

。从收取回扣的一方取得正规发票,你才可以做做账, 借 管理费用     贷 银行存款    没有发票给你, 问题就不大好办,属于不正当支出或视白条付款,不能税前列支。

茉 ~ 司 追问

2018-12-27 09:49

有正规发票,但是她正规发票是按扣除管理费的价格开具,我怎么写分录啊

宁静老师 解答

2018-12-27 09:59

你表达是对方是扣除这部分管理费开具的发票,有发票的部分正常入账,这部分管理费没有发票体现的借管理费用 贷银行存款,汇算清缴需调增。

茉 ~ 司 追问

2018-12-27 10:37

比如:结算金额是1000,扣除50元管理费,开票的金额是950,借银行存款,贷主营业务收入,增值税。 再借管理费用 50 贷银行存款50么,

宁静老师 解答

2018-12-27 11:43

您好,可以这样做,但是这部分未取得发票的管理费用50元,在汇算清缴时需要调增(视白条付款)。

宁静老师 解答

2018-12-28 17:00

可以这样做,但是这部分未取得发票的管理费用50元,在汇算清缴时需要调增(视白条付款)。

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。从收取回扣的一方取得正规发票,你才可以做做账, 借 管理费用 贷 银行存款 没有发票给你, 问题就不大好办,属于不正当支出或视白条付款,不能税前列支。
2018-12-27 09:43:53
您好,剩余款项要对方开发票支付出去比较合理。
2016-12-22 18:26:51
您好,借应收账款 贷主营业务 收入 税费 借:银行存款 工程施工-管理费 贷:应收账款 同时结转成本 借:主营业务成本贷 工程施工
2019-04-17 11:59:15
您好,这种情况按实际情况做账,挂账往来,抬头都写实际跟您公司合作的单位,后附被利用资质公司的代收代付协议即可。
2019-04-17 10:25:25
你好, 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
2018-08-27 10:23:38
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