- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

您好
请问汽车原值多少 已经计提折旧金额多少
2019-09-16 11:40:11

做之前相反的分录
2018-12-27 13:12:59

4月份分录
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
5月份分录
借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费--应交增值税(销项税额)负数
再重新做分录
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-06-14 16:30:03

是进项税还是销项税,申报表与会计帐有差异
2021-12-16 14:21:57

您好,这笔差额是在现在的月份调整处理。分录,借;营业外支出,贷:主营业务收入,正数或者负数,贷:营业外收入,正数。
2018-04-02 23:48:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息