请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答

上月实际已收到原材料但是没收到发票,做了暂估入库,然后生产成商品并出库结转了成本,本月收到发票做冲回处理,生产成商品的步骤全都要冲回吗?结转分录也要冲回?因为原材料实际被领用生产的次数太多
答: 同学 您好 暂估的时候 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:应付账款
原材料暂估入库,月末结转生产成本,转到库存商品,请问收到进项发票,除了把原会计分录做红冲,按实际的入库原材料,结转分录还需要红冲,重做会计分录吗?谢谢!
答: 你好,借:原材料-暂估入库 贷:应付账款 发票来后,红字冲回 借:原材料-暂估入库 红字金额 贷:应付账款 红字金额 然后做出正确的分录 借:原材料 贷:应付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
7月暂估入库材料16万,全部结转至生产成本,8月实际收到发票12万,冲回16万后,原材料是-4万,因为许可证到期,今年不会再生产和购入原材料,负数的原材料如何处理?
答: 你好,你在8月初需要先冲掉16万,然后再按照12万进行账务处理,结转的生产成本也一样


高蕾 追问
2018-12-27 18:33
bamboo老师 解答
2018-12-27 18:39