老师,我想问下暂估入库的商品,发票还未到时,先出库了,分录如何做?原材料领用时, 借:生产成本 贷:原材料—暂估,等收到正式发票时, 按照差额计入或冲减多结转的原材料,这样对吗?还是直接领用时,按正常结转 借:生产成本 贷:原材料 收到正式发票时, 借:原材料 贷:应付账款
春天的花儿
于2016-09-10 16:44 发布 1862次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-09-10 16:46
暂估入库
借;库存商品 贷;应付账款-暂估
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
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借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-09-10 16:46:26
年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的。
2023-01-10 17:09:10
借:生产成本-55300 贷:原材料-55300 这个对应都需要冲掉才可以
2019-12-06 16:22:51
你领用材料的也得红冲。
2019-11-27 15:51:33
您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
2019-12-03 16:48:46
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