送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2018-12-28 10:21

计提工资时 借:管理费用-福利费  贷:应付职工薪酬 
支付时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款  贷:应交税费-个税

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计提工资时 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 支付时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:应交税费-个税
2018-12-28 10:21:36
你好,首先工会应该单立账,单开银行账户,其次,在没有开户立账时,可以先挂在其他应付款,收到会费时,借:银行存款,贷:其他应付款-代收会费。发放劳保时,借:其他应付款-工会经费,贷:银行存款。但这只是暂时的,工会必须得有自己的账。 工会经费和会费的收支要按照相关的规则处理,不能滥用工会费用,否则有很大风险。
2020-07-08 19:04:29
应付在建工程人员的工资210000福利费28000做会计分录
2015-11-04 09:11:05
你好同学,借支分录: 借 其他应收款-员工 贷 银行存款 报销费用的时候: 借 管理费用-福利费 贷 其他应收款-员工
2021-10-19 23:16:56
正常的计入工资费用处理,计入应付职工薪酬
2018-04-12 12:03:53
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