送心意

Kim

职称中级会计师

2018-12-28 11:08

没有收到发票就先挂账,预付账款或者其他应收款,我把收到发票的分录上传给你

追问

2018-12-28 11:26

抵减的时候为啥都是借?

Kim 解答

2018-12-28 11:27

借方红字啊,就的冲费用

追问

2018-12-28 11:31

追问

2018-12-28 11:32

一借一贷不是冲了吗?

Kim 解答

2018-12-28 11:40

是的啊,这个是可以抵扣的,抵扣就冲了

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相关问题讨论
没有收到发票就先挂账,预付账款或者其他应收款,我把收到发票的分录上传给你
2018-12-28 11:08:58
您好,全额抵扣分录是,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,抵扣时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
2017-04-13 21:02:40
你好,收到发票,借管理费用一维护费,贷银行存款,借应交税费一应交增值税(减免税),贷管理费用一维护费
2019-04-09 17:52:20
你好,借:管理费用 贷:现金,抵扣,借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入
2019-07-10 09:38:16
借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2018-08-08 15:11:21
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