送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-28 11:28

是的 做销售费用-业务招待费

刘英华 追问

2018-12-28 11:30

好的谢谢

meizi老师 解答

2018-12-28 11:32

好的 满意请给予评价

刘英华 追问

2018-12-28 11:50

老师,员工的午餐费是不是不用发票可以直接报销?

meizi老师 解答

2018-12-28 11:53

你好  餐费需要有发票来报销入账

刘英华 追问

2018-12-28 12:04

是误餐费,国内出差的,也要吗

meizi老师 解答

2018-12-28 13:33

你好 “根据现行个税法和有关政策规定,单位以现金方式给出差人员发放交通费、餐费补贴应征收个税,但如果单位是根据国家有关一定标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个税。” 
《征收个人所得税若干问题的规定》(国税发(1994)089号)规定,“差旅费津贴、误餐补助不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入,不征税”,这里的意思是把其作为公司的经营支出,而不是作为了个人所得。 
因此,没有发放就不属于差旅费津贴。

刘英华 追问

2018-12-28 13:40

没有发放?

meizi老师 解答

2018-12-28 13:46

你好  就是说据实发生的来做帐 计入差旅费 发放了就可以 作为费用  不交个税

刘英华 追问

2018-12-28 13:51

那没发票企业所得税要调增吗

meizi老师 解答

2018-12-28 13:56

你好  看上面政策  如果你没发票的话 要调整交企业所得税的

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相关问题讨论
同学你好,建议按无形资产入账
2022-02-20 06:23:27
你好 借银行存款10000贷预收账款10000 消费 借预收账款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费 。消费再做
2019-12-05 17:42:53
你好,已报销支付的销售费用并已经做账,后员工又退还回来 借:银行存款等科目,贷:销售费用 
2022-03-24 20:07:11
借:银行存款 10000,销售费用 2000,:预收账款 12000
2019-12-04 16:40:26
你好 冲减你们的销售费用-杂费就可以了。
2020-04-03 17:05:13
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