送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-08-26 16:05

1、借:银行存款    280580 
贷:其他应付款    280580 
2、借:其他应付款   264508 
贷:银行存款    264508 
3、借:其他应付款   16072 
贷:银行存款   16072 
4、借:银行存款   1252400 
借:应收账款    447600 
贷:主营业务收入   1700000/1.17 
贷:应交税费-应交增值税-销项税额   1700000/1.17*17%

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相关问题讨论
同学你好,建议按无形资产入账
2022-02-20 06:23:27
你好 借银行存款10000贷预收账款10000 消费 借预收账款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费 。消费再做
2019-12-05 17:42:53
你好,已报销支付的销售费用并已经做账,后员工又退还回来 借:银行存款等科目,贷:销售费用 
2022-03-24 20:07:11
借:银行存款 10000,销售费用 2000,:预收账款 12000
2019-12-04 16:40:26
你好 冲减你们的销售费用-杂费就可以了。
2020-04-03 17:05:13
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