请教您一个问题,我们有笔报销单有一张12月的发票 问
您好,是 的,可以的,不影响我们税前扣除, 答
酒开票是什么类目 是*酒*白酒 这样吗 问
同学你好 这个可以的 答
付xx有限公司的货款是18375元,对方开的票是18427 问
你好,没有问题,可按实际支付金额做账 答
请教下老师,分公司和总公司都是小微,所得税分公司 问
是的,分公司不能享受的 答
老师,领导出差只有住宿票子,没有车票,这个住宿费可 问
住宿费可以入差旅费。 答
17年12月份发生一笔预提费用,当时的分录做法是借:管理费用,贷:预提费用,18年12月份将这笔预提费用付款了,分录该如何做
答: 现在没有预提费用这个科目了 按你实际发生来做账
你好,一笔管理费用要分一年摊销,分录怎么处理呢?(已收到专票,已付款)
答: 同学你好,一年以内的费用,可以先计入预付账款,然后分月摊销,进项税额可以一次性认证抵扣 借:预付账款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 每月分摊: 借:管理费用 贷:预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 19年有一笔分录做错了 本来是还的应付款 然后做的支出 那怎么冲回来 如果冲管理费用 今年支出不就少了吗
答: 冲减费用,只是费用少了,并不是支出少了。金额不大,直接冲减费用。 借应付款 贷:管理费用(红字)
蓝叶冰雪 追问
2018-12-28 14:57
meizi老师 解答
2018-12-28 14:59
蓝叶冰雪 追问
2018-12-28 15:05
meizi老师 解答
2018-12-28 15:08