送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-28 14:56

现在没有预提费用这个科目了  按你实际发生来做账

蓝叶冰雪 追问

2018-12-28 14:57

但是我去年已经做了预提费用了

meizi老师 解答

2018-12-28 14:59

你好  你付款了 就冲你的费用  你之前没付款应该挂应付账款或者其他应付款

蓝叶冰雪 追问

2018-12-28 15:05

关键是他当时做帐的时候没有挂往来

meizi老师 解答

2018-12-28 15:08

那你们现在付款 怎么冲账   你之前应该做借方管理费用 贷方其他应付账款  借方其他应付账款贷方银行

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相关问题讨论
现在没有预提费用这个科目了 按你实际发生来做账
2018-12-28 14:56:38
同学你好,一年以内的费用,可以先计入预付账款,然后分月摊销,进项税额可以一次性认证抵扣 借:预付账款        应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 每月分摊: 借:管理费用 贷:预付账款
2021-10-12 00:03:10
你好,当时的分录是怎么做的?
2022-03-31 10:52:15
冲减费用,只是费用少了,并不是支出少了。金额不大,直接冲减费用。 借应付款 贷:管理费用(红字)
2020-06-12 11:48:12
你好,您觉得的哪个科目 错了
2020-03-14 12:27:59
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