- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好,可以这样操作,也可以在收到发票的时候,借:长期待摊费用,贷:预付账款,摊销时,借:管理费用,贷:长期待摊费用。
2016-12-04 15:42:15
你好,没有取得发票不得计入管理费用等科目核算的
2017-08-04 14:11:56
你好,冲掉这两个科目,管理费用用以前年度损益调整
2019-06-29 14:14:35
你好,这样做调整分录
借;预付账款,贷;以前年度损益调整——管理费用 280
2019-06-13 15:18:53
您好,这个预付账款是指付了钱,还没收到发票时用的科目
2023-07-31 11:32:35
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