送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-12-28 17:05

借银行存款  贷其他应付款 
下月发工资的时候,返回给员工 
借 其他应付款  贷银行存款

筱靜 追问

2018-12-29 10:34

当时缴纳个税的时候是  借 应交税费-个税  贷 银行存款     这个应交税费不用冲掉吗

老江老师 解答

2018-12-29 11:19

咱代扣的数与实际交的不一样?

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相关问题讨论
借银行存款 贷其他应付款 下月发工资的时候,返回给员工 借 其他应付款 贷银行存款
2018-12-28 17:05:26
你好,你可以计提工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2018-04-10 17:26:18
做以前年度损益调整,减少未分配利润数据;交社保,现在是营业期,还是筹建期呢?
2017-10-22 22:41:10
你好,把计提的分录冲销
2017-04-09 15:34:40
实际抵减才需要做分录,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-16 16:01:53
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