- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-12-28 17:05
借银行存款 贷其他应付款
下月发工资的时候,返回给员工
借 其他应付款 贷银行存款
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2018-12-28 17:05:26
你好,你可以计提工资,借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2018-04-10 17:26:18
做以前年度损益调整,减少未分配利润数据;交社保,现在是营业期,还是筹建期呢?
2017-10-22 22:41:10
你好,把计提的分录冲销
2017-04-09 15:34:40
实际抵减才需要做分录,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-16 16:01:53
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