送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-09-16 16:01

实际抵减才需要做分录,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入      http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html

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实际抵减才需要做分录,月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
2019-09-16 16:01:53
您好 请问您有进项跟销项税额么
2019-12-25 15:15:38
借银行存款 贷其他应付款 下月发工资的时候,返回给员工 借 其他应付款 贷银行存款
2018-12-28 17:05:26
你好 不交不需要做的
2021-05-15 11:53:23
借累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 借营业外支出贷固定资产清理 借银存贷其他业务收入应交税费
2019-10-09 23:22:02
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