老师,有个员工为公司代开的税费,然后他报销这个税 问
要计入营业外支出,汇算时要调增 答
老师好,A公司跟B公司有借款合同,借款了3000万给B公 问
你好,这个是3000万作为基数。 答
电信公司开来的发票 基础电信服务、信息技术怎么 问
那个计入管理费用-通讯费 答
老师,年终奖可以先申报后发放吗 问
同学,你好 年终奖可以先申报后发放吗 不可以的,个税是实际发放了再申报 答
老师,资本公积(公司成立股东投入行程的)转增资本必 问
资本公积转增资本通常按原股东投资比例同比例转增,但股东可重新协商比例。 注意要协商一致并签订协议或形成股东会决议,修改公司章程相关条款,考虑税务影响及国有、外资等特殊股东的外部审批程序等。 答
直接发了工资并且扣了个人所得税,没有计提该怎么做分录呢?是不是:借方:管理费用/工资 借方:现金 贷方:应交税费/应交个人所得税?
答: 是的,建议还是走计提,这样账务处理显得规范。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
我在17年12月份的工资金额做错了了,现在我要更正怎么做?当时我的分录是 借 销售费用 管理费用 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税
答: 你好,是少做了还是多做了 你之前的金额是,正确的金额应当是?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上个月冲红冲错了怎么办,应该是冲红借:管理费用-个人所得税 1贷:银行存款 1结果写成了借:应交税费-应交个人所得税 1贷:银行存款 1
答: 您好 那把借:应交税费-应交个人所得税 1 贷:银行存款 1红冲 然后再写正确的红冲分录
建筑行业企事业承包承租经营所得个人所得税 计提时,借:管理费用 贷:应交税费--应交个人所得税 缴纳时,借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款 这样写分录对不对?
公司代个人缴交的个人所得税做账时应记为:借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款,还是借:管理费用-个人所得税 贷:银行存款,哪个做得对啊?
我发现有个公司的帐是这样做的,摘要是计提并交纳个税,借管理费用-工资,贷应交税费-应交个人所得税,借应交税费-应交个人所得税,贷银行存款,这个感觉哪里不多,怎么调账
发工资 借;管理费用3700 贷:现金3694 贷;应交税费-应交个人所得税 6,这样对吗? 我资负债表不平,是不是这分录做错了