送心意

默雨老师

职称初级会计师

2018-12-29 11:18

金额不大的可以直接计入固定资产

也許、啲也許 追问

2018-12-29 11:31

就是结转为固定资产吗   但是发票没有收到和尾款都没有付   我想单独做运费的分录呢  应该怎么做呢?然后等到下个月付尾款和收到发票才结转

默雨老师 解答

2018-12-29 18:00

你们在第一次付款有确认固定资产吗?运费你们可以入到固定资产的成本中,也可以单独入到管理费里面

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您好,收到发票,先记入在建工程,借:在建工程-冷藏车,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票用于应税项目,否则无此分录),贷:长期应付款或者银行存款。等两家发票到齐,按上述分录做好后,再根据在建工程科目余额等数据,结转到固定资产,借:固定资产,贷:在建工程-冷藏车。
2019-08-31 13:23:59
您好!先暂估固定资产。比如你先暂估是20万。借:固定资产-暂估 20 贷:在建工程-暂估20
2016-11-26 11:51:10
是的,这个是的,补一个,明细和你3月是一样的,借固定资产xx 贷其他应付款,
2020-04-30 15:49:32
还是计入预付账款 货未收到,控制器未转移 不能确认资产
2019-07-12 11:46:09
你好 借;固定资产 未确认融资费用 贷;长期应付款 银行存款 借;长期应付款 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
2018-08-30 10:51:58
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