老师,员工属于公司的销售大部分业务靠他,本年暂估 问
计提年终奖时,借方可以用主营业务成本-年终奖 答
老师 小微企业10万以下免征城建税吗? 问
小微企业月度10万以下免征城建税 答
老师,月末结转税金,怎么结转?做了几年小规模,现在做 问
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 答
老师,公司返给客户或者介绍人的钱怎么入账,怎么税 问
计入销售费用-推广费。要对方提供发票,才能税前扣除 答
老师,我们公司借款给别的公司,用公账转款的。别的 问
借出款项的公司,税务局会认为你们有利息,从而根据这个利息征收你们的增值税附加税 企业所得税 答
车厢和底盘组装成的冷藏车,两家不同的公司,分4次付款,请问怎样做分录,收到发票,怎样转固定资产
答: 您好,收到发票,先记入在建工程,借:在建工程-冷藏车,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票用于应税项目,否则无此分录),贷:长期应付款或者银行存款。等两家发票到齐,按上述分录做好后,再根据在建工程科目余额等数据,结转到固定资产,借:固定资产,贷:在建工程-冷藏车。
比如厂房建成,付款10万,来发票10万,还有10万未付,也没来发票,现在达到使用状态,怎么转固定资产,怎么做分录
答: 您好!先暂估固定资产。比如你先暂估是20万。借:固定资产-暂估 20 贷:在建工程-暂估20
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问收到固定资产发票已付款,但货还为到,该怎么做分录?
答: 还是计入预付账款 货未收到,控制器未转移 不能确认资产
一路繁华的夏 追问
2020-02-02 23:15
耿老师 解答
2020-02-02 23:33