送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-08-31 13:23

您好,收到发票,先记入在建工程,借:在建工程-冷藏车,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票用于应税项目,否则无此分录),贷:长期应付款或者银行存款。等两家发票到齐,按上述分录做好后,再根据在建工程科目余额等数据,结转到固定资产,借:固定资产,贷:在建工程-冷藏车。

A~FL 追问

2019-08-31 13:26

前两车付款是收据,我做预付对吗?我们是一般纳税人的

A~FL 追问

2019-08-31 13:26

王雁鸣老师 解答

2019-08-31 13:27

您好,是的,可以做预付账款,也可以预估固定资产入账处理。

A~FL 追问

2019-08-31 13:29

预估固定资产入账怎么处理啊,我们的第二次付款金额有点大了,行为是20台车的

A~FL 追问

2019-08-31 13:30

因为

王雁鸣老师 解答

2019-08-31 13:32

您好,是自己单位使用,车什么时候到货,或者说什么时候正常使用,是第二次付款之前,还是之后。

A~FL 追问

2019-08-31 13:35

车子是我们单位自己使用,第一次预付款定金,第二次付款车子到公司,第三次付款,车子上好户,第四次车子质保金

王雁鸣老师 解答

2019-08-31 13:52

您好,这样的话,就不需要预估了,等第三次付款时,发票到了,也可以使用了,正好结转固定资产了。

A~FL 追问

2019-08-31 13:54

那我的第二次付款是做在建工程,还是预付款呢?

王雁鸣老师 解答

2019-08-31 13:55

您好,是做预付款的。

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您好,收到发票,先记入在建工程,借:在建工程-冷藏车,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票用于应税项目,否则无此分录),贷:长期应付款或者银行存款。等两家发票到齐,按上述分录做好后,再根据在建工程科目余额等数据,结转到固定资产,借:固定资产,贷:在建工程-冷藏车。
2019-08-31 13:23:59
您好!先暂估固定资产。比如你先暂估是20万。借:固定资产-暂估 20 贷:在建工程-暂估20
2016-11-26 11:51:10
是的,这个是的,补一个,明细和你3月是一样的,借固定资产xx 贷其他应付款,
2020-04-30 15:49:32
还是计入预付账款 货未收到,控制器未转移 不能确认资产
2019-07-12 11:46:09
你好 借;固定资产 未确认融资费用 贷;长期应付款 银行存款 借;长期应付款 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
2018-08-30 10:51:58
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