- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-08-31 13:23
您好,收到发票,先记入在建工程,借:在建工程-冷藏车,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票用于应税项目,否则无此分录),贷:长期应付款或者银行存款。等两家发票到齐,按上述分录做好后,再根据在建工程科目余额等数据,结转到固定资产,借:固定资产,贷:在建工程-冷藏车。
相关问题讨论

是的,这个是的,补一个,明细和你3月是一样的,借固定资产xx 贷其他应付款,
2020-04-30 15:49:32

您好,收到发票,先记入在建工程,借:在建工程-冷藏车,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票用于应税项目,否则无此分录),贷:长期应付款或者银行存款。等两家发票到齐,按上述分录做好后,再根据在建工程科目余额等数据,结转到固定资产,借:固定资产,贷:在建工程-冷藏车。
2019-08-31 13:23:59

您好!先暂估固定资产。比如你先暂估是20万。借:固定资产-暂估 20 贷:在建工程-暂估20
2016-11-26 11:51:10

你好同学
你们这个是属于商业租赁了,收到钱就是正常的入成是收入
是入固定资产
同学。
2019-09-27 15:49:30

借;在途物资 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
2016-11-15 11:57:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
A~FL 追问
2019-08-31 13:26
A~FL 追问
2019-08-31 13:26
王雁鸣老师 解答
2019-08-31 13:27
A~FL 追问
2019-08-31 13:29
A~FL 追问
2019-08-31 13:30
王雁鸣老师 解答
2019-08-31 13:32
A~FL 追问
2019-08-31 13:35
王雁鸣老师 解答
2019-08-31 13:52
A~FL 追问
2019-08-31 13:54
王雁鸣老师 解答
2019-08-31 13:55