- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-12-29 13:48
你现在12月收到发票,借:管理费用 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应付账款
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你现在12月收到发票,借:管理费用 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应付账款
2018-12-29 13:48:18
需要重新认证的
借应付账款16500,管理费用-15566贷进项转出
然后借管理费用,进项贷应付账款
2019-12-24 14:44:57
你好借:管理费用 应交税费~进项 贷:银行存款,抵扣时不用做分录的
2016-10-28 14:10:44
你好 先冲错误的分录:借方银行 贷方以前年度损益借方以前年度损益 贷方未分配利润 今年做正确的分录 借方管理费用 进项税 贷方银行
2019-02-18 14:09:26
您好,不需要,普票进项税不可以抵扣的
2019-12-19 16:15:57
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2018-12-29 13:55
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2018-12-29 13:58