- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-12-29 13:48
你现在12月收到发票,借:管理费用 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应付账款
相关问题讨论

你现在12月收到发票,借:管理费用 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应付账款
2018-12-29 13:48:18

需要重新认证的
借应付账款16500,管理费用-15566贷进项转出
然后借管理费用,进项贷应付账款
2019-12-24 14:44:57

你好借:管理费用 应交税费~进项 贷:银行存款,抵扣时不用做分录的
2016-10-28 14:10:44

你好 先冲错误的分录:借方银行 贷方以前年度损益借方以前年度损益 贷方未分配利润 今年做正确的分录 借方管理费用 进项税 贷方银行
2019-02-18 14:09:26

去年12月份的分录是如何做的,请上传一下,还有请问是否认证抵扣过该进项税额呢?
2020-04-21 14:35:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
天天向上 追问
2018-12-29 13:55
辜老师 解答
2018-12-29 13:58