这个月我开了一张错误发票,客户认证了,我又在开票软件作废了,现在我让对方把错误发票寄回来,对方应该怎么处理呢?我把重新的正确的发票又给了对方,对方不会申报稅和账务处理,不知道该怎么办了,
也許、啲也許
于2018-12-29 16:38 发布 758次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2018-12-29 16:39
对方不处理,你作废,对方也不能申报抵扣。对方按你开正确认证抵扣申报就可以,没有认证进做待认证进项税额。
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对方不处理,你作废,对方也不能申报抵扣。对方按你开正确认证抵扣申报就可以,没有认证进做待认证进项税额。
2018-12-29 16:39:56
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您好,申报时做抵扣处理。
2017-04-06 14:35:20
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借:原材料,借:应交税费——应交增值税(待抵扣税费),贷:应付账款(或银行存款)
2017-11-14 10:36:10
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由于忘记申报了,就已经失去了抵扣进项税额的机会了,就相当于取得普票了。价税合计计入相关成本费用科目。
2019-04-12 20:21:26
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先认证了 可以进入待抵扣进项,也可以在所属期做进去 时间别间隔太长
2019-01-09 14:41:40
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