送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-30 20:57

次月收到3万发票 
借:管理费用 10000 
贷:预付账款 10000 
再次月 再做一笔相同分录即可

cqzq 追问

2018-12-30 21:18

老师  发票放到哪张凭证后面呢

cqzq 追问

2018-12-30 21:19

如果扣除进项税  每月金额发生变化  是不是还要把上个月的红字冲销  按发票不含税金额重新进费用呀

cqzq 追问

2018-12-30 21:19

发票金额和凭证金额不一致了?

bamboo老师 解答

2018-12-30 21:20

可以放到第二份凭证后面 其余两份凭证后面放发票复印件

cqzq 追问

2018-12-30 21:24

谢谢美女老师  第一个月进费用时把税金计到费用里了   第二个月需要冲销吗?

cqzq 追问

2018-12-30 21:29

发票是后来取得的  附在第一个月凭证后面  那附件张数就不对了  或是先多写一张附件吗 谢谢

bamboo老师 解答

2018-12-30 21:34

第一个月没收到发票的时候不应该计入税金  
应该收到发票后有进项 先冲销再做份正确的吧

cqzq 追问

2018-12-30 21:40

那第一个月凭证张数不对呢  怎么标注

bamboo老师 解答

2018-12-30 21:44

第一个月凭证张数不对?怎么会

cqzq 追问

2018-12-30 21:56

发票是第二个月才拿到   发票复印件要补贴在第一个月里

cqzq 追问

2018-12-30 21:56

可以放到第二份凭证后面 其余两份凭证后面放发票复印件~~

bamboo老师 解答

2018-12-30 21:57

第一个的凭证附件数字可以增加一张 附件增加问题不大

cqzq 追问

2018-12-30 21:58

谢谢美女

bamboo老师 解答

2018-12-30 22:01

不用谢 客气啦 希望能帮到您

上传图片  
相关问题讨论
次月收到3万发票 借:管理费用 10000 贷:预付账款 10000 再次月 再做一笔相同分录即可
2018-12-30 20:57:26
你好 2借;长期待摊费用 贷;预付账款 3借;管理/制造费用 贷;长期待摊费用
2018-12-10 10:08:12
您好 3月开始租 没有收到发票 借:管理费用 贷:预付账款-暂估预付
2022-04-01 15:46:44
您好!你这样做分录是对的。
2021-03-13 10:23:00
你好,你2月份支付是几月份的金额
2021-03-13 10:15:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...