老师,公司房租1月份应该付的,推迟到3月份才付,付了一年,每月分摊房租应该是1万,同时对方发票到5月份没有开具,我从一月份开始的关于房租的凭证该怎么做?每月分摊怎么做? ,我每月做借:管理费用1万,贷:其他应付款1万,3月份付款后做借:其他应付款2万,预付账款10万,贷:银行存款12万,每月摊借管理费用1万,贷,预付账款1万,6月份收到发票后直接贴到3月份付款凭证后,可以吗?
^→懒☆猫←^
于2019-08-08 17:25 发布 1335次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-08 17:28
你好,可以的,
相关问题讨论

你好,预付账款应当计入借方预付账款才是,取得发票计入贷方预付账款
2019-04-12 11:24:52

你好!可以的,反映业务事实就可以了,没有影响的
2021-12-17 06:38:35

您好,发票收回,不需要处理,继续冲预付款项。
2020-06-21 19:25:20

借预付账款 贷其他应付款
2016-08-12 12:54:40

如果没有计提,预付款时要做 借:预付账款 贷:银行存款
2019-10-06 16:24:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
^→懒☆猫←^ 追问
2019-08-08 17:34
郭老师 解答
2019-08-08 17:40