送心意

恩熙老师

职称6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验

2019-01-01 12:07

借:费用-负数 
贷:其他应付款:-负数

1428847081 追问

2019-01-01 12:13

老师,那暂估费用咋做账务处理

恩熙老师 解答

2019-01-01 12:19

暂估的费用,预计不会发生了,也原分录以负数冲红。

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相关问题讨论
借:费用-负数 贷:其他应付款:-负数
2019-01-01 12:07:44
你好,你计提时候的分录,金额多的数据用负数就好
2019-08-30 18:13:03
您好,一般情况下,按原分录填写凭证,金额负数即可。
2019-03-20 23:10:56
您好,一般分录是,借:管理费用-水电费等科目,贷:其他应付款-水电费。
2017-03-20 22:08:48
您的计提分录就错了
2019-01-01 11:38:49
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