送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-01-01 17:02

你好!你是指的那个科目有余额?应交税费吗?这个不应结转直接把余额结转到下一年知道抵扣为止

珍9387612 追问

2019-01-01 17:05

老师,现在已经抵扣了,减免税款的借方有余额,怎样把减免税款科目余额结平呢

耿老师 解答

2019-01-01 17:08

你好!抵扣的时候没有凭证吗?你的未交增值税和进项税、销项税也都余额吧

珍9387612 追问

2019-01-01 17:16

好的,老师知道哪出问题了!

耿老师 解答

2019-01-01 17:23

你好!问题解决了就好

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相关问题讨论
你好!你是指的那个科目有余额?应交税费吗?这个不应结转直接把余额结转到下一年知道抵扣为止
2019-01-01 17:02:17
你好,需要把应交税费-应交增值税(抵减税额)做抵减未交增值税分录的 
2020-12-05 10:51:43
你好,不需要减免就不需要做第二个分录啊 结转损益分录是 借;本年利润 贷;管理费用
2018-12-04 09:20:07
同学你好,是不需要结转的;
2021-01-08 14:32:08
您好!这个可以不用结转。
2019-03-18 16:49:42
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