购买金税盘服务费280元,可以抵减。购买时:借管理费用贷:银行存款 抵减后借:应交税费_应交增值税_减免税款贷:管理费用 余额在借方,年底需要结转吗,怎么结转
珍9387612
于2019-01-01 16:51 发布 1662次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2019-01-01 17:02
你好!你是指的那个科目有余额?应交税费吗?这个不应结转直接把余额结转到下一年知道抵扣为止
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你好!你是指的那个科目有余额?应交税费吗?这个不应结转直接把余额结转到下一年知道抵扣为止
2019-01-01 17:02:17
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你好,需要把应交税费-应交增值税(抵减税额)做抵减未交增值税分录的
2020-12-05 10:51:43
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你好,不需要减免就不需要做第二个分录啊
结转损益分录是 借;本年利润 贷;管理费用
2018-12-04 09:20:07
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同学你好,是不需要结转的;
2021-01-08 14:32:08
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您好!这个可以不用结转。
2019-03-18 16:49:42
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