送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-02 08:47

你好,可以在12月份补入帐 
借;原材料等科目   应交税费(进项税额)    贷;应付账款等科目

白雪公主 追问

2019-01-02 08:52

老师,这张发票是5月份拿到的,之前的会计做了一笔借管理费用应交税费-待认证进项税额,贷银行存款,有必要这样做吗?还是应该认证时做账就行

邹老师 解答

2019-01-02 08:53

你好,如果当时拿到发票,没有认证但是入账了,就是这样处理的

白雪公主 追问

2019-01-02 09:00

如果当时拿到发票没有认证,可以先不入账吗,认证的时候在入账?

邹老师 解答

2019-01-02 09:00

你好,也可以等到认证的时候再把发票入账的

白雪公主 追问

2019-01-02 09:03

那我现在应该做分录:借应交税费-进项税额,贷应交税费-待认证进项税额,对吧,摘要怎么写呢?

邹老师 解答

2019-01-02 09:03

你好,如果之前是计入了待认证,现在认证抵扣了,是这样做分录 
摘要可以写待认证进项税额转为进项税额

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相关问题讨论
你好,可以在12月份补入帐 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-01-02 08:47:47
没事的,现在进项发票的认证期限是360天了。
2018-08-13 15:27:36
你好!你红字冲减7月份的,然后做正确的分录就可以了
2017-09-01 17:22:21
8月份的账目按照你实际认证的入账,
2018-09-17 12:38:32
你好,去大厅修改一下报表就行了
2018-09-19 17:47:42
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