送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-02 09:51

你是一般纳税人吗?这个是需要结转到未交增值税下面。

장 신 영 追问

2019-01-02 09:51

小规模。。。。。。

maize老师 解答

2019-01-02 09:54

小规模增值税下面没有三级科目,这个是需要启用应交税费-应交增值税就可以,你们软件要是带三级科目那就使用应交税费-未交增值税吧。

장 신 영 追问

2019-01-02 09:56

就是说做借:应交税费-应交增值税  贷:管理费用

maize老师 解答

2019-01-02 09:57

管理费用一般是做借方负数,不建议做贷方。

장 신 영 追问

2019-01-02 09:58

那应交税费会有借方余额,怎么处理

장 신 영 追问

2019-01-02 10:00

我现在就是应交税费应交增值税借方余额不知道怎么处理

maize老师 解答

2019-01-02 10:00

这个做应交税费-应交增值税不用处理,有余额等着挂着,你有收入做应交税费-应交增值税这个抵减这个你后续做应交税费应交增值税,原则你不应该有余额,你需要交税就有会余额,这个是抵减的时候做,没有增值税需要交不做这个抵减分录。

장 신 영 追问

2019-01-02 10:04

我现在没有收入,也就没有税款需要交,那么我购买税控盘后,只需要做借:管理费用 贷:现金  就可以了,是吗

maize老师 解答

2019-01-02 10:19

是的,等需要抵减的时候再做下面那个分录。

장 신 영 追问

2019-01-02 14:25

8000多就是资产负债表上的财政补助结转结余跟收入支出表上的财政补助结转结余对不上   
本来应该是能对上的 
以前年度都能对上

maize老师 解答

2019-01-02 14:33

事业单位?这个没做过,不好意思,您可以在会计问重新发起提问咨询做过老师,谢谢。

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相关问题讨论
你是一般纳税人吗?这个是需要结转到未交增值税下面。
2019-01-02 09:51:23
是的,是这样账务处理的
2019-10-24 14:57:44
是的,你的账务处理是对的
2018-06-21 15:03:04
你好!是的,就是这样做的了。
2018-10-15 14:34:30
小规模纳税人只通过应交税金-应交增值税 一个科目核算
2019-09-11 09:37:14
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