建筑单位,大包,进了材料,借,工程施工-材料费,进项税额,贷,应付账款,现在这个进项税额,一部分进项税额转出了,怎么做分录啊
等花开
于2019-01-02 10:53 发布 1400次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-01-02 10:54
同学 您好
借:工程施工——材料费
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
相关问题讨论
同学 您好
借:工程施工——材料费
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-01-02 10:54:31
你好,红字冲应该是 借:工程施工-9000 贷,应付项款-10000 进项税额转出1000
2019-10-14 21:16:30
需要做进项税额转出:
借:工程施工
贷:原材料
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-08-10 16:26:39
同学你好
这个不用转出呀
可以抵扣的
2022-09-16 10:56:33
你好 进项税做进项税科目去。 不会计入工程施工。 你是一般纳税人嘛
2020-10-20 15:15:30
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