- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 按 发票内容要和实际相符 实际少支付的计入收入 税额按发票
2019-01-02 15:02:02
进项税额只记录900元对应的部分,其余部分做转出处理。需要转出的进项税额=29.24*(1-900/1004)
2018-11-28 15:12:52
是增值税专用发票哦,不含 税金额是1518,进项是91.08,但实际报销是1609
2020-01-17 15:30:08
只能这样吗?不能把管理费用的金额1518-0.08,不能记管理费用1517.92吗
2020-01-03 17:08:09
当进项税额大于销项税额时,差额部分可以留待下期继续抵扣,不做额外账务处理。报税时按实际应纳税额申报即可。
2024-10-21 09:32:16
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