之前做记账凭证误把其他应付款做成实收资本收了进来,应该如何调整?
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于2019-01-03 12:27 发布 1269次浏览
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郭老师
职称: 初级会计师
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做之前相反的分录红冲
2019-01-03 12:29:23
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直接进行调账,说明哪一笔分录错误
冲销后再进行更正就行了
2017-06-13 21:33:52
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你好,之前是在其他应收款借方余额负数吗?
2019-01-07 18:44:19
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你好,直接做一笔调整凭证就可以了,摘要写调整某某号凭证。借:其他应付款,贷预收账款。
2018-10-23 15:09:13
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您好
可以不做账务处理 填资产负债表的时候重分类填写即可 如果你要做分录的话
借:其他应收款
贷:其他应付款
2019-06-01 11:15:52
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