- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,把多计提的冲销就是了
借;其他应付款,贷;其他业务成本
2019-11-13 11:04:07
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你好,建议红冲45万,其他业务成本用以前年度损益调整科目代替
2019-06-04 11:53:50
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你好,今年做这个调整分录,借;其他应付款,贷;以前年度损益调整——其他业务成本(去年多计提的金额)
2019-07-03 14:30:03
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您好
预提费用:指预先分月计入各月成本、费用,在以后才实际支付的费用,是应付而未付的费用。
例如,当月已经发生的水电费,这是属于当期的数据,但水费一般两个月才支付一次,如果这个月没有支付水费,也不能说明这个月没有用水啊,因此我们就要先计提这一笔水费,用以计算当期损益。假若本月没有计提这笔水费,那么下个月的水费支出就会增大了,费用也虚增了,这就影响利润的计算。
2019-03-07 06:53:23
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你好 你没有付款的话 挂应付账款就行
2019-07-18 14:39:07
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