送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-01-03 13:37

货物问题,应该你开红字3万,不是他开给你3万

Monica 追问

2019-01-03 14:21

那对方给我们开了发票了  怎么办

Monica 追问

2019-01-03 14:25

在吗  老师

吴少琴老师 解答

2019-01-03 14:26

退回发票,你重新开具3万红字

Monica 追问

2019-01-03 14:31

只能这样操作吗   那为啥对方要给我们开票呢

Monica 追问

2019-01-03 14:35

老师  客户说是质量问题  所以对我们开的罚款 所以当时没有开红字发票

吴少琴老师 解答

2019-01-03 14:43

只能这样操作吗 是的,你属于折让必须这样

Monica 追问

2019-01-03 14:47

谢谢老师

吴少琴老师 解答

2019-01-03 14:49

满意请打五分好评

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相关问题讨论
你好 出现这种情况 按正常应该你们开具红字发票
2019-01-03 14:39:38
货物问题,应该你开红字3万,不是他开给你3万
2019-01-03 13:37:58
你好,也可以是 借,应付账款 借,应交税费一应增进项 贷,应交税费-待抵扣进项税额 贷,银行存款
2020-08-04 17:14:59
当时没认证 借原材料 应交税费-增值税-待认证进项 贷应付,认证时 借应交税费-增值税-进项 贷应交税费-增值税-待认证进项
2019-02-22 11:24:22
您好 请问是购买的进项发票来抵扣销项税额吗
2019-06-12 12:45:22
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