- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-01-03 15:05
你好 可以同时做 就是按你实际 做 你填写抵扣就做抵的分录
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你好 可以同时做 就是按你实际 做 你填写抵扣就做抵的分录
2019-01-03 15:05:39
您好
1.支付的时候
借:管理费用
贷:库存现金
2.全额抵扣的时候
借:应交税费——应交增值税(税款减免)
借方负数:管理费用
2019-09-12 09:49:19
是的,是这样账务处理的
2019-10-24 14:57:44
你好,是的
2016-07-10 10:02:16
是的,就是这样处理的。
2019-03-31 15:58:08
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2019-01-03 15:13
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2019-01-03 15:15