送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-03 15:34

你好,如果没有设置预付账款,可以通过应付账款借方核算的

刺激战场 追问

2019-01-03 16:04

那如果是跨年收到发票,怎么处理呀?

邹老师 解答

2019-01-03 16:04

你好,取得发票 
借;库存商品等科目  贷;应付账款

刺激战场 追问

2019-01-03 16:57

发票跨年了

邹老师 解答

2019-01-03 16:57

你好,不涉及损益科目的跨年,是正常做分录就可以了

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相关问题讨论
你好,如果没有设置预付账款,可以通过应付账款借方核算的
2019-01-03 15:34:55
老师,哪里能提现暂估是预付账款后下设暂估?
2018-07-24 10:47:11
这样体现不了发票未收到,那收到发票又要怎么做
2018-04-25 22:09:41
您好, 没有发票可以这么做的
2023-11-03 16:00:15
收到发票之后直接把暂估的红冲了就行
2020-04-07 11:42:29
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