送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-25 13:27

你好,对的。

晚秋、冬至 追问

2019-12-25 13:30

跨月的,这个月底现暂估入库,原始凭证是入库单,等收到发票冲减暂估入库在做入库借库存商品 应交税费贷预付账款原始凭证是入库单和发票对吗老师

郭老师 解答

2019-12-25 13:32

你好,对的。

晚秋、冬至 追问

2019-12-25 13:34

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2019-12-25 13:36

不用客气的。

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相关问题讨论
你好,对的。
2019-12-25 13:27:01
你好!可以这样处理的
2021-10-18 17:19:25
你好, 借 预付账款 贷 银行存款 那拿到发票 借 管理费用-福利费或业务招待费 贷 预付账款
2021-12-28 10:44:36
其实第二笔是第一笔两个分录的合并,举个例子,之前已经预付了3000元,预付的时候是 借 预付账款3000 贷 银行存款 3000,以后实际收货开票金额是6000元,则第一种 借 库存商品 6000 贷预付账款 6000或者贷 预付账款3000 应付账款 3000 再补付剩余3000就 借 预付账款 /应付账款3000 贷 银行存款 3000 第二种是 借 库存商品6000 贷 预付账款 3000 银行存款 3000.这两笔主要的区别 ,第一种可能是收货的时候还没有付款,就先挂预付账款或应付账款 ,以后实际付款的时候再做第二个分录的,第二种是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
您好,可以的。
2017-06-18 21:37:47
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