我公司是贸易的,现在存货比较多。后面怎么操作才 问
你好,那实际有没有那种已经销售出去了,你没有确认收入,没结转成本的? 答
21年暂估的成本200万,次年汇算清缴没有收到发票也 问
关键是那个暂估是否真实支付了? 答
老师请问一下,出差住宿发票只有总金额,没有天数,这 问
出差住宿发票只有总金额,没有天数,这发票可以用。 答
老师,个人向公司销售自产的水果,到税局代开发票需 问
那个不需要交任何税的 答
有个公司填年报的时候,印花税滞纳金2.48计入以前 问
执行《企业会计准则》: 前期差错导致,通过 “以前年度损益调整” 核算,涉及发现需补缴、实际缴纳、期末转 “利润分配” 及调整盈余公积等步骤。 非前期差错,在当期产生,计入 “营业外支出”。 执行《小企业会计准则》:不论何时产生,都直接计入 “营业外支出”。 答

员工报销歺费,本月没钱支付。想本月先入账,下个月再支付。分录如何写?
答: 同学 您好 借:管理费用 贷:其他应付款——某某
预支员工代垫加工费10000,月底报销9651,如何写分录?钱继续留在员工那里。如果报销10050,50先不付款,下次再付,如你写分录?
答: 借:其他应收款-员工借款10000,贷:银行存款10000 ,报销时。借:管理费用等,贷:其他应收款9651;如果是报销10050,跟报销的分录是一样的,余额50在贷方,表示欠他50
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师。预先支付劳务费然后下个月工人才拿票来冲。该如何做分录。我预付款也不计入成本。那月末成本就没有
答: 你好! 预支工资 借:其他应收款 贷:银行存款
老师,你好!我们公司没有出纳,一切开支都是老板操作,我想问下,一般情况是老板先垫付月底再报销,还是先预支一笔钱,月底报销多还少补呀?但如果出现当月的费用下月初才报销,账务又该如何处理?
商贸公司,本月收到的水费电费发票,以及员工报销的费用发票。但是下个月才可以支付,我是否,可以先计入借:管理费用,贷:其他应付款——员工名字。等下个月支付时,再借:其他应付款 贷:银行存款。
老师,上月员工借支12万用于支付代理运费,我上月做账借:销售费用-员工,贷:其他应收款-员工,他之前有借款,我冲账,这个月他还回来,没支付,要如何做分录?

