员工报销歺费,本月没钱支付。想本月先入账,下个月再支付。分录如何写?
summer
于2019-01-04 08:14 发布 1130次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
同学 您好
借:管理费用
贷:其他应付款——某某
2019-01-04 08:15:13
借:其他应收款-员工借款10000,贷:银行存款10000 ,报销时。借:管理费用等,贷:其他应收款9651;如果是报销10050,跟报销的分录是一样的,余额50在贷方,表示欠他50
2021-10-05 13:14:04
你好,这种可以直接做福利费不用单独分配到个人
2019-06-10 08:28:54
你好!
预支工资
借:其他应收款
贷:银行存款
2020-04-19 12:37:47
缴纳时:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
其他应收(付)款--社会保险费(个人部分)
贷:银行存款
2018-10-13 16:02:48
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