送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-01-04 15:46

您好,如果是代付的材料款,是不用入你公司成本的。

碧蓝的抽屉 追问

2019-01-04 15:49

但我当时做进去了借:现金  贷:其他应付款  现在他还钱我3489  我做内账的。怎么消啊

小黎老师 解答

2019-01-04 17:19

您好,垫付的钱直接挂账处理。可以冲工程施工,按照挂账处理

碧蓝的抽屉 追问

2019-01-05 08:27

挂账处理,我做怎么做分录啊?

碧蓝的抽屉 追问

2019-01-05 09:44

老师,帮我这个解答下,,我当时是借:现金   贷:其他应付款   借工程施工   贷  现金,我挂账处理该怎么做分录?

小黎老师 解答

2019-01-05 12:10

你好,你先红冲借工程施工贷现金,做,借其他应付款贷现金

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你好,后期付的如果是提的备用多,那么需要用现金科目而不是其他应付款科目。
2016-12-02 12:35:39
您好,如果是代付的材料款,是不用入你公司成本的。
2019-01-04 15:46:07
您好!借:原材料等 贷:其他应付款。 油票计入借:管理费用-加油费等 贷;现金等 材料那个分录是对的。
2016-07-20 09:02:00
借:其他应付款 贷:银行存款
2018-04-19 09:49:23
你好,是的,先做收据再做付款
2016-08-04 09:50:24
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