1-11月库存暂估,当月都已销售并结转,12月发票到了,12月没有销售,现在是暂估成本大于发票成本,这种情况帐务怎么处理?
洁净的狗
于2019-01-04 22:57 发布 594次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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您好,那12 月就调整一下
2019-01-04 22:58:32
你好; 你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去 ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的
2022-02-25 15:36:47
冲销暂估
借:库存(暂估)-20000
贷:应付 -20000
按发票入账 借:库存商品 贷:应付账款
2019-09-27 11:03:05
已结转,冲暂估,按差额调增库存及结转的成本。
2017-04-11 23:47:32
您好,您汇算清缴前取得发票,无需做纳税调整。
2020-05-26 08:19:31
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