12月暂估的时候就结转了成本了,1月发票回来冲销后重新入库了,那1月拿回来的发票成本怎么算的 12月暂估的金额和1月收回发票的金额不一样 我已经冲销的12月的暂估,并且1月收回的发票也做了入库 现在是12月暂估的已经结转了,一月的怎么结转
欣欣子
于2022-02-25 15:36 发布 1508次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去 ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的
2022-02-25 15:36:47
那没关系的,你把原来的暂估全部冲掉,然后呢,按照发票来入账就可以的。
2022-02-25 15:35:39
暂估的和发票的金额是一样吗?先看一下数量。
2022-02-25 15:30:06
您好,这个材料领用后入了哪个科目呀,对应科目也要冲减,这样原材料就不为负了
借:生产成本-原材料(负) 贷:原材料(负)
完工库存商品全部卖了的话,主营业务成本对应也要冲减部分
2024-02-17 20:55:35
一、11月销售了,11月暂估采购入账,并且确认收入的同时,应结转销售成本处理。
二、12月收到发票,冲销11月全部的暂时分录,包括暂估采购入账的分录,以及结转成本的分录及。
再按实际的发票做采购入账的分录,再结转对应的正确的成本金额。
2020-12-22 16:42:50
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