送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-01-05 10:43

首先我们 有进账的时候,会有一笔进项税,销售的时候,会有一笔销项税,就是您做的工作。之后,还会有一个步骤就是: 
1.”销项/进项“转出到科目”应交税费--应交增值税(转出未交增值税)“。 
2.这个科目再转到”未交增值税“,这个时候如果未交增值税是贷方正数的话,就应该交税了。 
 
这是规定的步骤,多做了您就熟悉了。 
你们两位做的帐都是对的,没有问题,祝您工作顺利

Pig angel 追问

2019-01-05 11:28

因为期末留底数大,一般都是用进项税额抵扣的,但是要是不做进项税额对不上?为什么呢?

宸宸老师 解答

2019-01-05 11:40

进项税额都要做的。 
我不太明白你的意思,你可以详细叙述一下嘛,谢谢哈

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