销项税额用进项税额抵扣了,要在账务中做会分录吗?为什么做了?另外一个会计冲红了,难道不用做账吗?
Pig angel
于2019-01-05 10:32 发布 920次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-01-05 10:43
首先我们 有进账的时候,会有一笔进项税,销售的时候,会有一笔销项税,就是您做的工作。之后,还会有一个步骤就是:
1.”销项/进项“转出到科目”应交税费--应交增值税(转出未交增值税)“。
2.这个科目再转到”未交增值税“,这个时候如果未交增值税是贷方正数的话,就应该交税了。
这是规定的步骤,多做了您就熟悉了。
你们两位做的帐都是对的,没有问题,祝您工作顺利
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首先我们 有进账的时候,会有一笔进项税,销售的时候,会有一笔销项税,就是您做的工作。之后,还会有一个步骤就是:
1.”销项/进项“转出到科目”应交税费--应交增值税(转出未交增值税)“。
2.这个科目再转到”未交增值税“,这个时候如果未交增值税是贷方正数的话,就应该交税了。
这是规定的步骤,多做了您就熟悉了。
你们两位做的帐都是对的,没有问题,祝您工作顺利
2019-01-05 10:43:14
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同学你好,不能抵扣的进项,做进项转出就可以
借,管理费用等
贷,应交税费一应增一进项转出;
2021-09-02 15:41:28
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你好,如果不能抵扣,税金计入中央空调的成本
2016-07-15 10:08:19
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你好,销贡--进项的余额转入未交增值税,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税,
2019-08-02 10:15:49
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借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2019-11-28 10:24:24
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Pig angel 追问
2019-01-05 11:28
宸宸老师 解答
2019-01-05 11:40