10月开票:借:应收账款54994.99,贷主营业务收入47409.48 销项税7585.51,然后11月开了一张负数发票,然后又重新开了一张正数发票54995,那11月份该怎么做账:

浅蓝
于2019-01-05 11:32 发布 676次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
需要的,发票专用章
是的
2019-08-05 17:05:39
你好,借方红字,与贷方正数是一个结果的
2016-12-01 15:57:30
需要盖章,和正数一样的
是的
2019-08-05 17:06:36
借应收负数贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税负数 你开蓝字重新按发票做就可以。
2019-01-05 11:33:27
您好
如果您是销售方的话 发票冲红分录是这么写的
2019-04-09 08:45:42
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