2018年12月预付2019年1月份的房租及水电费,专票已经在2018年12月份收到,而且专票在2018年12月已经认证抵扣,账务处理怎么做?
我就是我
于2019-01-05 14:07 发布 1019次浏览
- 送心意
红红老师
职称: ,中级会计师
2019-01-05 14:15
同学你好:
因为预付的费用不属于本期的费用,所以要计入预付帐款,等到1月份再计入费用。
帐务处理是:12月借:预付帐款 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,
1月:借:管理费用、销售费用等 贷:预付帐款
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同学你好:
因为预付的费用不属于本期的费用,所以要计入预付帐款,等到1月份再计入费用。
帐务处理是:12月借:预付帐款 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,
1月:借:管理费用、销售费用等 贷:预付帐款
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2019-01-05 14:15:03
你好!
1.发票认证,比如采购材料
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2019-07-11 15:20:05
可以抵扣的 ,借:管理费用--水电费,应交税费贷;银行存款
2017-08-24 10:14:12
你好 ; 你们具体是什么业务; 这样好判断科目对应来做的
2022-04-12 10:04:48
您好!收到钱的时候借银行存款 贷其他应付款-水电费。支付的时候借其他应付款-水电费 贷银行存款。
2017-06-10 12:25:07
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