送心意

红红老师

职称,中级会计师

2019-01-05 14:15

同学你好: 
因为预付的费用不属于本期的费用,所以要计入预付帐款,等到1月份再计入费用。 
帐务处理是:12月借:预付帐款  应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款, 
1月:借:管理费用、销售费用等   贷:预付帐款 
如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~谢谢

上传图片  
相关问题讨论
同学你好: 因为预付的费用不属于本期的费用,所以要计入预付帐款,等到1月份再计入费用。 帐务处理是:12月借:预付帐款 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款, 1月:借:管理费用、销售费用等 贷:预付帐款 如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~谢谢
2019-01-05 14:15:03
你好! 1.发票认证,比如采购材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2019-07-11 15:20:05
可以抵扣的 ,借:管理费用--水电费,应交税费贷;银行存款
2017-08-24 10:14:12
你好 ; 你们具体是什么业务; 这样好判断科目对应来做的
2022-04-12 10:04:48
您好!收到钱的时候借银行存款 贷其他应付款-水电费。支付的时候借其他应付款-水电费 贷银行存款。
2017-06-10 12:25:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...