送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-05 18:31

借:管理费用-职工福利    贷:应付职工薪酬-福利费 
 
     借:应付职工薪酬-福利费          贷:库存现金或者银行存款

magi…… 追问

2019-01-05 18:33

这两个凭证的先后顺序有要求吗?

佟老师 解答

2019-01-05 18:35

没有顺序要求的,完全看自己习惯

magi…… 追问

2019-01-05 18:36

哦哦,老师,那就没有计提不计提这一说了是吗?公司的伙食费也是这样做的?

佟老师 解答

2019-01-05 19:42

您是指借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-福利费这个分录做不做都行吗?

magi…… 追问

2019-01-07 09:34

嗯呢,是的

佟老师 解答

2019-01-07 09:39

这个分录不做,您反映不到费用科目里,而且应付职工薪酬-福利费也一直挂在借方

magi…… 追问

2019-01-07 09:41

不是,老师,我的意思的是直接做借:管理-福利,贷:现金/银行。

佟老师 解答

2019-01-07 09:43

噢,但你这样不经过应付职工薪酬-福利费,到年底汇算时没法统计到这个科目里,这样数据不准确

magi…… 追问

2019-01-07 09:46

哦哦,明白了,谢谢老师,那请问伙食费也这样做?

佟老师 解答

2019-01-07 09:54

是的,有关福利都是这样处理

magi…… 追问

2019-01-07 10:12

好的,谢谢老师

佟老师 解答

2019-01-07 10:14

不客气的,祝您学习愉快,希望我的解答满意,谢谢!!

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借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金或者银行存款
2019-01-05 18:31:16
如果是生产车间的电费、水费,应该计入制造费用。如果电力是生产主要动力源,应该计入生产成本,如果与生产无关,计入管理费用。 借:制造费用(或生产成本,或管理费用),贷:银行存款
2020-05-26 17:44:36
你好,具体是什么原因造成银行账账实不符
2018-10-26 10:15:37
具体是什么原因,肯定是有原因的
2018-10-26 10:10:07
您好,具体是什么分录,可以具体上传一下图片吗
2018-12-08 09:36:02
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