送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-05 18:31

借:管理费用-职工福利    贷:应付职工薪酬-福利费 
 
     借:应付职工薪酬-福利费          贷:库存现金或者银行存款

magi…… 追问

2019-01-05 18:33

这两个凭证的先后顺序有要求吗?

佟老师 解答

2019-01-05 18:35

没有顺序要求的,完全看自己习惯

magi…… 追问

2019-01-05 18:36

哦哦,老师,那就没有计提不计提这一说了是吗?公司的伙食费也是这样做的?

佟老师 解答

2019-01-05 19:42

您是指借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-福利费这个分录做不做都行吗?

magi…… 追问

2019-01-07 09:34

嗯呢,是的

佟老师 解答

2019-01-07 09:39

这个分录不做,您反映不到费用科目里,而且应付职工薪酬-福利费也一直挂在借方

magi…… 追问

2019-01-07 09:41

不是,老师,我的意思的是直接做借:管理-福利,贷:现金/银行。

佟老师 解答

2019-01-07 09:43

噢,但你这样不经过应付职工薪酬-福利费,到年底汇算时没法统计到这个科目里,这样数据不准确

magi…… 追问

2019-01-07 09:46

哦哦,明白了,谢谢老师,那请问伙食费也这样做?

佟老师 解答

2019-01-07 09:54

是的,有关福利都是这样处理

magi…… 追问

2019-01-07 10:12

好的,谢谢老师

佟老师 解答

2019-01-07 10:14

不客气的,祝您学习愉快,希望我的解答满意,谢谢!!

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...