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magi……
于2019-01-05 18:30 发布 659次浏览
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-01-05 18:31
借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金或者银行存款
magi…… 追问
2019-01-05 18:33
这两个凭证的先后顺序有要求吗?
佟老师 解答
2019-01-05 18:35
没有顺序要求的,完全看自己习惯
2019-01-05 18:36
哦哦,老师,那就没有计提不计提这一说了是吗?公司的伙食费也是这样做的?
2019-01-05 19:42
您是指借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-福利费这个分录做不做都行吗?
2019-01-07 09:34
嗯呢,是的
2019-01-07 09:39
这个分录不做,您反映不到费用科目里,而且应付职工薪酬-福利费也一直挂在借方
2019-01-07 09:41
不是,老师,我的意思的是直接做借:管理-福利,贷:现金/银行。
2019-01-07 09:43
噢,但你这样不经过应付职工薪酬-福利费,到年底汇算时没法统计到这个科目里,这样数据不准确
2019-01-07 09:46
哦哦,明白了,谢谢老师,那请问伙食费也这样做?
2019-01-07 09:54
是的,有关福利都是这样处理
2019-01-07 10:12
好的,谢谢老师
2019-01-07 10:14
不客气的,祝您学习愉快,希望我的解答满意,谢谢!!
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佟老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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佟老师 解答
2019-01-07 10:14